Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 58 927 дървета
English

Програма: ПРБИУГВП

Район за планиране: Всички

Бюджет: 629 275 150.02

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма ПРБИУГВП по фондове

Програмен период НФ ИФПУГВП Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 110 112 688.35 519 162 461.67 629 275 150.02
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 110 112 688.35 519 162 461.67 629 275 150.02
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма ПРБИУГВП по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 180 092 691.95 135 069 518.96 28.62 3 117 553.68 2 338 165.26 0.50
2024 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 427 800 666.72 345 196 708.30 67.98 86 673 727.44 68 556 775.52 13.77
2025 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 489 464 681.35 398 125 903.95 77.78 104 595 920.58 82 626 677.14 16.62
2026 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 489 464 681.35 398 125 903.95 77.78 104 595 920.58 82 626 677.14 16.62
2027 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 489 464 681.35 398 125 903.95 77.78 104 595 920.58 82 626 677.14 16.62
2028 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 489 464 681.35 398 125 903.95 77.78 104 595 920.58 82 626 677.14 16.62
2029 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 489 464 681.35 398 125 903.95 77.78 104 595 920.58 82 626 677.14 16.62
2030 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 489 464 681.35 398 125 903.95 77.78 104 595 920.58 82 626 677.14 16.62
Общо 629 275 150.02 519 162 461.67 110 112 688.35 489 464 681.35 398 125 903.95 77.78 104 595 920.58 82 626 677.14 16.62
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.