Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 175 дървета
English

Програма: ПРБИУГВП

Район за планиране: Всички

Бюджет: 521 546 479.88

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма ПРБИУГВП по фондове

Програмен период НФ ИФПУГВП Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 99 891 751.89 421 654 727.99 521 546 479.88
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 99 891 751.89 421 654 727.99 521 546 479.88
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма ПРБИУГВП по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 180 092 691.95 135 069 518.96 34.53 3 117 553.68 2 338 165.26 0.60
2024 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 411 330 520.71 332 844 098.80 78.87 21 835 298.77 16 948 178.09 4.19
2025 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 411 330 520.71 332 844 098.80 78.87 21 835 298.77 16 948 178.09 4.19
2026 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 411 330 520.71 332 844 098.80 78.87 21 835 298.77 16 948 178.09 4.19
2027 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 411 330 520.71 332 844 098.80 78.87 21 835 298.77 16 948 178.09 4.19
2028 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 411 330 520.71 332 844 098.80 78.87 21 835 298.77 16 948 178.09 4.19
2029 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 411 330 520.71 332 844 098.80 78.87 21 835 298.77 16 948 178.09 4.19
2030 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 411 330 520.71 332 844 098.80 78.87 21 835 298.77 16 948 178.09 4.19
Общо 521 546 479.88 421 654 727.99 99 891 751.89 411 330 520.71 332 844 098.80 78.87 21 835 298.77 16 948 178.09 4.19
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.