Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 65 245 дървета
English

Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост

Район за планиране: Всички

Бюджет: 14 140 728 451.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост по фондове

Програмен период НФ МВУ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 2 065 182 000.00 11 101 132 522.00 13 166 314 522.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 974 413 929.00 974 413 929.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 2 065 182 000.00 12 075 546 451.00 14 140 728 451.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 13 166 314 522.00 11 101 132 522.00 2 065 182 000.00 1 325 679 560.08 1 166 681 139.27 10.07 82 293 297.85 76 873 014.00 0.63
2023 13 166 314 522.00 11 101 132 522.00 2 065 182 000.00 7 399 394 821.36 6 271 082 964.07 56.20 412 896 142.35 399 516 581.11 3.14
2024 13 166 314 522.00 11 101 132 522.00 2 065 182 000.00 11 223 242 916.11 9 651 149 612.48 85.24 1 510 509 946.65 1 339 750 067.76 11.47
2025 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 038 100 709.22 11 250 442 654.57 92.20 2 926 098 301.22 2 560 923 071.21 20.69
2026 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 038 100 709.22 11 250 442 654.57 92.20 2 926 098 301.22 2 560 923 071.21 20.69
2027 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 038 100 709.22 11 250 442 654.57 92.20 2 926 098 301.22 2 560 923 071.21 20.69
2028 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 038 100 709.22 11 250 442 654.57 92.20 2 926 098 301.22 2 560 923 071.21 20.69
2029 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 038 100 709.22 11 250 442 654.57 92.20 2 926 098 301.22 2 560 923 071.21 20.69
2030 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 038 100 709.22 11 250 442 654.57 92.20 2 926 098 301.22 2 560 923 071.21 20.69
Общо 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 038 100 709.22 11 250 442 654.57 92.20 2 926 098 301.22 2 560 923 071.21 20.69
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.