Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 058 дървета
English

Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост

Район за планиране: Всички

Бюджет: 14 140 728 451.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост по фондове

Програмен период НФ МВУ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 2 065 182 000.00 11 101 132 522.00 13 166 314 522.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 974 413 929.00 974 413 929.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 2 065 182 000.00 12 075 546 451.00 14 140 728 451.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 13 166 314 522.00 11 101 132 522.00 2 065 182 000.00 1 431 867 664.85 1 265 980 497.35 10.88 82 293 297.85 76 873 014.00 0.63
2023 13 166 314 522.00 11 101 132 522.00 2 065 182 000.00 6 931 761 698.19 5 826 799 929.39 52.65 414 336 835.84 400 768 946.88 3.15
2024 13 166 314 522.00 11 101 132 522.00 2 065 182 000.00 10 424 917 964.19 8 879 869 808.86 79.18 1 512 782 464.75 1 341 416 839.06 11.49
2025 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 991 101 000.80 12 172 139 706.35 98.94 3 889 014 894.64 3 406 335 602.18 27.50
2026 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 991 101 000.80 12 172 139 706.35 98.94 3 889 014 894.64 3 406 335 602.18 27.50
2027 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 991 101 000.80 12 172 139 706.35 98.94 3 889 014 894.64 3 406 335 602.18 27.50
2028 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 991 101 000.80 12 172 139 706.35 98.94 3 889 014 894.64 3 406 335 602.18 27.50
2029 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 991 101 000.80 12 172 139 706.35 98.94 3 889 014 894.64 3 406 335 602.18 27.50
2030 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 991 101 000.80 12 172 139 706.35 98.94 3 889 014 894.64 3 406 335 602.18 27.50
Общо 14 140 728 451.00 12 075 546 451.00 2 065 182 000.00 13 991 101 000.80 12 172 139 706.35 98.94 3 889 014 894.64 3 406 335 602.18 27.50
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.