Финансово изпълнение по приоритетни оси

Приоритетна ос Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Собствено финансиране % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Насърчаване на заетостта и развитието на умения 777 919 442.00 651 597 023.00 126 322 419.00 670 167 273.44 553 043 897.69 109 227 517.71 7 895 858.04 85.13 351 225 889.39 287 132 403.40 64 093 485.99 45.15
Социално включване и равни възможности 700 204 796.00 586 859 403.00 113 345 393.00 382 457 703.59 316 498 696.70 65 959 006.89 0.00 54.62 210 857 319.35 173 747 335.08 37 109 984.27 30.11
Насърчаване на младежката заетост 375 867 503.00 315 024 089.00 60 843 414.00 338 784 543.02 283 942 101.21 54 842 441.81 0.00 90.13 190 456 013.26 156 590 865.11 33 865 148.15 50.67
Социални иновации 10 225 996.00 9 714 696.00 511 300.00 3 914 683.73 3 718 949.54 195 734.19 0.00 38.28 364 808.13 346 567.72 18 240.41 3.57
Техническа помощ 69 861 976.00 57 335 000.00 12 526 976.00 45 048 242.94 36 970 642.46 8 077 600.48 0.00 64.48 37 937 331.05 31 134 788.03 6 802 543.02 54.30