Финансово изпълнение по приоритетни оси

Приоритетна ос Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Собствено финансиране % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Насърчаване на заетостта и развитието на умения 777 919 442.00 651 597 023.00 126 322 419.00 670 598 801.37 553 643 604.71 109 295 135.39 7 660 061.27 85.22 368 304 332.98 300 690 904.67 67 613 428.31 47.34
Социално включване и равни възможности 700 204 796.00 586 859 403.00 113 345 393.00 380 141 433.17 314 785 338.29 65 356 094.88 0.00 54.29 214 732 225.63 176 991 158.17 37 741 067.46 30.67
Насърчаване на младежката заетост 375 867 503.00 315 024 089.00 60 843 414.00 337 104 543.02 282 514 101.21 54 590 441.81 0.00 89.69 204 325 049.14 167 160 287.71 37 164 761.43 54.36
Социални иновации 10 225 996.00 9 714 696.00 511 300.00 3 914 683.73 3 718 949.54 195 734.19 0.00 38.28 364 808.13 346 567.72 18 240.41 3.57
Техническа помощ 69 861 976.00 57 335 000.00 12 526 976.00 45 048 242.94 36 970 642.46 8 077 600.48 0.00 64.48 38 535 071.87 31 625 347.95 6 909 723.92 55.16