Финансово изпълнение по приоритетни оси

Приоритетна ос Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Собствено финансиране % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Подобряване на корекционните услуги 25 229 613.00 21 445 171.05 3 784 441.95 31 177 244.99 26 500 658.26 4 676 586.73 0.00 123.57 28 398 232.43 24 138 497.56 4 259 734.87 112.56
Подобряване на прилагането на европейската правна рамка от българската съдебна система 3 524 945.93 2 996 204.04 528 741.89 3 524 999.91 2 996 249.94 528 749.97 0.00 100.00 3 022 500.00 2 569 125.00 453 375.00 85.75
Повишаване капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие 2 548 960.91 2 166 616.77 382 344.14 584 769.56 497 054.10 87 715.46 0.00 22.94 557 723.39 474 064.88 83 658.51 21.88
Повишаване капацитета на българските институции в областта на домашното насилие и насилието над жени 1 749 973.15 1 487 477.18 262 495.97 1 725 476.83 1 468 525.73 256 951.10 0.00 98.60 1 456 876.56 1 238 345.06 218 531.50 83.25
Техническа помощ за управление на програмата 2 240 083.63 1 904 070.79 336 012.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00